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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COPATTI TINTAS LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 13998 Data de lançamento: 19/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: PROJETOS PEDAGÓGICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 ROLO ANTI GOTA 23 CM 18,51 55,53
2.00 PINCEL CERDAS BRANCAS 2 " 6,43 12,86
2.00 SUPORTE P/ ROLO 4,48 8,96
4.00 LIXA IMOBILIARIA 0,90 3,60
1.00 PINCEL CERDAS BRANCAS 1" 4,06 4,06
2.00 BANDEIJA P/ PINTURA 4,50 9,00
2.00 TINTA ESMALTE 3,24 LT SECA RAPIDO 70,00 140,00
1.00 TINTA ACRILICA 18 LT BRANCA 352,07 352,07

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2019 ROLO ANTI GOTA 23 CM PINCEL CERDAS BRANCAS 2 " SUPORTE P/ ROLO LIXA IMOBILIARIA PINCEL CERDAS BRANCAS 1" BANDEIJA P/ PINTURA TINTA ESMALTE 3,24 LT SECA RAPIDO TINTA ACRILICA 18 LT BRANCA 586,08
19/07/2019 LIQUDIAÇÃO NT 4409 586,08
26/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 13998/2019 COPATTI TINTAS LTDA - ME - 933 586,08
TOTAL 586,08 586,08 586,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.