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Última atualização realizada em 21/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS

Dados do Empenho
Número do empenho: 14013 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: ENCARGOS FINANCIAMENTO BADESUL - CONTRATO 006/2018
Órgão: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade: ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função: Encargos Especiais
Subfunção: Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade: AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
Conta de Despesa: 4690.73.99.00.00.00 - CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA CONT.
Natureza da despesa: FINANCIAMENTO BADESUL CONTRATO 06/2018
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
JUROS SELIC DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No006/2018 0,00 12.357,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 JUROS SELIC DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No006/2018 12.357,58
22/07/2019 JUROS SELIC DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO BADESUL No006/2018 12.357,58
22/07/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14013/2019 CAIXA ESTADUAL S.A-AGENCIA FOMENTO/RS - 42710 12.357,58
TOTAL 12.357,58 12.357,58 12.357,58
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.