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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 14016 Data de lançamento: 22/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 65 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 2.811,00 2.811,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/07/2019 TERMO ADITIVO II AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 150/2017 CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 2.811,00
11/09/2019 MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. 2.811,00
12/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14016/2019 MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 2.811,00
TOTAL 2.811,00 2.811,00 2.811,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.