Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARCELO VENDRUSCOLO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14206 |
Data de lançamento: |
24/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 16 DE JULHO/2019 LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
0,00 |
68,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 16 DE JULHO/2019 LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
68,30 |
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24/07/2019 |
DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES QUANDO EM VIAGEM Á CHAPECÓ-SC-NO DIA 16 DE JULHO/2019 LEVAR CAMINHÃO FORD CARGO PLACAS IYW-7743 CFE COMPROVANTES EM ANEXO |
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68,30 |
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14/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14206/2019
MARCELO VENDRUSCOLO - 84901 |
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68,30 |
TOTAL |
68,30 |
68,30 |
68,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.