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Última atualização realizada em 02/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14526 Data de lançamento: 26/07/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA FEDERAL
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 0,00 1.343,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MÊS: FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 1.343,85
26/07/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 1.343,85
29/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14526/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 1.343,85
TOTAL 1.343,85 1.343,85 1.343,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.