Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FUNDO FASSM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
14527 |
Data de lançamento: |
26/07/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Vigilância Epidemiológica |
Projeto / Atividade: |
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.08.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL SAUDE SERVIDOR ATIVO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 |
0,00 |
645,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/07/2019 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 |
645,06 |
|
|
26/07/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 |
|
645,06 |
|
30/07/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14527/2019
FUNDO FASSM - 1325 |
|
|
645,06 |
TOTAL |
645,06 |
645,06 |
645,06 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.