| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
| Número do empenho: | 14620 | Data de lançamento: | 26/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Encargos Sociais referente Folha do mês FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 | 0,00 | 802,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2019 | Encargos Sociais referente Folha do mês FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 | 802,78 | ||
| 26/07/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 | 802,78 | ||
| 30/07/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14620/2019 FUNDO FABS - 66 | 802,78 | ||
| TOTAL | 802,78 | 802,78 | 802,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||