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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 14635 Data de lançamento: 26/07/2019
Tipo de empenho: VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 0,00 12.453,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/07/2019 FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO JULHO DE 2019 12.453,00
26/07/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 07/2019 12.453,00
26/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 84,00
26/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 328,49
26/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 328,99
26/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 1.964,12
26/07/2019 Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE 1.986,46
29/07/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14635/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 7.760,94
TOTAL 12.453,00 12.453,00 12.453,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
AUXILIO ALIMENTAÇÃO PODER LEGISLATIVO 26/07/2019 84,00 Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO 26/07/2019 328,49 Lançada
CONSIGNAÇÕES BANRISUL 26/07/2019 328,99 Lançada
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATIVOS - EXECUTIVO 26/07/2019 1.964,12 Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS 26/07/2019 1.986,46 Lançada
TOTAL   4.692,06