Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: J C INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
14907 |
Data de lançamento: |
31/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARTUCHO HP 662 PRETO |
75,00 |
75,00 |
1.00 |
CARTUCHO PARA IMPRESSORA 662 COLORIDA |
75,00 |
75,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2019 |
CARTUCHO HP 662 PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA 662 COLORIDA |
150,00 |
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31/07/2019 |
LIQUDIAÇÃO NT 495 |
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150,00 |
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07/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14907/2019
J C INFORMATICA LTDA ME - 3619 |
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150,00 |
TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.