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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14936 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 termo aditivo II a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em creches municipais. 2.970,00 2.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 termo aditivo II a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em creches municipais. 2.970,00
12/08/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:341 990,00
15/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:341 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 14936/2019 - REF. AGOSTO/2019 JONAS TARIGA - 99295 990,00
11/09/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:359 990,00
17/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:359 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL14936/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295 908,83
17/09/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14936/2019 81,17
09/10/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:375 990,00
24/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:375 PAGTO. REF.RESTANTE EMPENHO 14936/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295 908,83
24/10/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14936/2019 81,17
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 17/09/2019 81,17 3206/2019 Lançada
ISS - MDE 24/10/2019 81,17 3700/2019 Lançada
TOTAL   162,34