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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14937 Data de lançamento: 31/07/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 termo aditivo II a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em escolas municipais 5.040,00 5.040,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2019 termo aditivo II a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em escolas municipais 5.040,00
12/08/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:342 1.680,00
15/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFS:342 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 14937/2019 - REF. AGOSTO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.598,83
15/08/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 14937/2019 81,17
11/09/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:360 1.680,00
17/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:360 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 14937/2019 - REF. SETEMBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.680,00
09/10/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:376 1.680,00
24/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:376 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 14937/2019 - REF. OUTUBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295 1.680,00
TOTAL 5.040,00 5.040,00 5.040,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 15/08/2019 81,17 2793/2019 Lançada
TOTAL   81,17