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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15200 Data de lançamento: 05/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 UNIÃO QUIMICA 5 MG/1 ML 1,45 14,50
10.00 CRISTALIA - MORFINA 10 MG/1 ML 4,47 44,70
10.00 UNIÃO QUIMICA - TERBUTALINA 0,5 MG/ML 1,79 17,90
500.00 SOLIDOR - SCALP DESC. Nº 23 0,24 120,00
30.00 FRUTOVITAM - 10 ML POLIVITAMINICO 5,48 164,40
30.00 ATADURA 7,5 CM x 5 M 5,88 176,40
10.00 DIMENIDRINATO 10 ML 3,79 37,90
40.00 DIMENIDRINATO B6 10 ML 3,79 151,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/08/2019 UNIÃO QUIMICA 5 MG/1 ML CRISTALIA - MORFINA 10 MG/1 ML UNIÃO QUIMICA - TERBUTALINA 0,5 MG/ML SOLIDOR - SCALP DESC. Nº 23 FRUTOVITAM - 10 ML POLIVITAMINICO ATADURA 7,5 CM x 5 M DIMENIDRINATO 10 ML DIMENIDRINATO B6 10 ML 727,40
05/08/2019 LIQUIDAÇÃO NT 61979 727,40
12/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15200/2019 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 97196 727,40
TOTAL 727,40 727,40 727,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.