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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 15236 Data de lançamento: 06/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGUROS DOS IMÓVEIS DOS POSTOS DE SAÚDE,CENTRAL,BAIRRO APARECIDA,JARDIM PRIMAVERA E,SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 4.311,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/08/2019 DESPESA REFERENTE SEGUROS DOS IMÓVEIS DOS POSTOS DE SAÚDE,CENTRAL,BAIRRO APARECIDA,JARDIM PRIMAVERA E,SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE APÓLICE EM ANEXO 4.311,52
06/08/2019 DESPESA REFERENTE SEGUROS DOS IMÓVEIS DOS POSTOS DE SAÚDE,CENTRAL,BAIRRO APARECIDA,JARDIM PRIMAVERA E,SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE APÓLICE EM ANEXO 4.311,52
12/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15236/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 4.311,52
TOTAL 4.311,52 4.311,52 4.311,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.