| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 
| Número do empenho: | 1529 | Data de lançamento: | 29/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | SAÚDE MENTAL - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DIVERSAS CAPS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 0,00 | 2.100,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 29/01/2019 | aquisição de medicamentos destinados ao Centro de Atenção Psicossocial - CAPS | 2.100,00 | ||
| 13/03/2019 | MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE.CONF DANFE Nº 000.047.354 | 2.100,00 | ||
| 15/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1529/2019 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA - 96543 | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||