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Última atualização realizada em 25/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 15472 Data de lançamento: 09/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CANALETA COM FITA ADESIVA 2 M 5,41 10,82
6.00 FIO PARALELO 2x2,55 MM 2,67 16,02
1.00 TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20 A 4,27 4,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2019 CANALETA COM FITA ADESIVA 2 M FIO PARALELO 2x2,55 MM BUCHA ANEL D-6 PARAFUSO 4,0 x 45 TOMADA RETANGULAR EXTERNA 20 A 31,51
09/08/2019 LIQUIDAÇAO NT 10446 31,51
21/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15472/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 31,51
TOTAL 31,51 31,51 31,51
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.