| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA |
| Número do empenho: | 155 | Data de lançamento: | 15/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | DIESELS10 | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 149 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE 109,54 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 13/2019 EM ANEXO | 0,00 | 347,26 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2019 | AQUISIÇÃO DE 109,54 LITROS DE ÓLEO DIESEL S10 PARA VIATURAS DO SAMU CFE ORDEM DE COMPRA No 13/2019 EM ANEXO | 347,26 | ||
| 15/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 664 | 347,26 | ||
| 22/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 155/2019 COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS SETTI E GARBIN LTDA - 4903 | 347,26 | ||
| TOTAL | 347,26 | 347,26 | 347,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||