Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15539 |
Data de lançamento: |
12/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
CRECHES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
TINTA ACRILICA 3,6 L |
95,00 |
190,00 |
2.00 |
SELADOR ACRILICO 3,6 L |
20,00 |
40,00 |
2.00 |
MASSA CORRIDA 3,6 L |
23,00 |
46,00 |
5.00 |
LIXA MASSA 3M |
1,00 |
5,00 |
1.00 |
TINTA COR DIAMANTE 3,2 L |
99,00 |
99,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2019 |
TINTA ACRILICA 3,6 L SELADOR ACRILICO 3,6 L MASSA CORRIDA 3,6 L LIXA MASSA 3M TINTA COR DIAMANTE 3,2 L |
380,00 |
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12/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7.646 |
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380,00 |
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26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15539/2019
DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.