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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 15539 Data de lançamento: 12/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA ACRILICA 3,6 L 95,00 190,00
2.00 SELADOR ACRILICO 3,6 L 20,00 40,00
2.00 MASSA CORRIDA 3,6 L 23,00 46,00
5.00 LIXA MASSA 3M 1,00 5,00
1.00 TINTA COR DIAMANTE 3,2 L 99,00 99,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/08/2019 TINTA ACRILICA 3,6 L SELADOR ACRILICO 3,6 L MASSA CORRIDA 3,6 L LIXA MASSA 3M TINTA COR DIAMANTE 3,2 L 380,00
12/08/2019 LIQUIDAÇÃO NT 7.646 380,00
26/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15539/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 380,00
TOTAL 380,00 380,00 380,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.