Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15805 |
Data de lançamento: |
15/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
42 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
50.00 |
Cimento sacos de 50kg. |
31,30 |
1.565,00 |
3.00 |
Brita 02. Tonelada. |
62,00 |
186,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/08/2019 |
Cimento sacos de 50kg. Brita 02. Tonelada. |
1.751,00 |
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15/08/2019 |
LIQUIDAÇÃPO NT 8081 |
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1.751,00 |
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20/08/2019 |
EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE |
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-1.751,00 |
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20/08/2019 |
EMPENHADO EQUIVOCADAMENTE |
-1.751,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.