Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15815 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
79 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
Pneu novo 12.5/80-18 10 lonas, carga maxima 3.230kg com 26mm de profundidade de sulco. |
921,77 |
1.843,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2019 |
Pneu novo 12.5/80-18 10 lonas, carga maxima 3.230kg com 26mm de profundidade de sulco. |
1.843,54 |
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13/09/2019 |
CLEBER JONI CERUTTI - SECRETARIO DA AGRICULTURA CFE DANFE:000001678 |
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1.843,54 |
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17/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15815/2019
NACIONAL PNEUS EIRELI - EPP - 99733 |
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1.843,54 |
TOTAL |
1.843,54 |
1.843,54 |
1.843,54 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.