Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
15834 |
Data de lançamento: |
16/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIO/VISUAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINENTE DO PREFEITO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
0,00 |
520,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/08/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIO/VISUAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINENTE DO PREFEITO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
520,00 |
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16/08/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS DE AUDIO/VISUAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINENTE DO PREFEITO CFE DOCUMENTOS EM ANEXO. |
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520,00 |
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26/08/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 15834/2019
PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME - 100074 |
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520,00 |
TOTAL |
520,00 |
520,00 |
520,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.