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Última atualização realizada em 25/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 15878 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEIS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 REF. DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 200,00
19/08/2019 REF. DESPESAS DE COMBUSTIVEL,QUANDO DE SEU DESLOCAMENTO A PORTO ALEGRE NO PERÍODO DE 11 A 16/08/2019,CFE COMPROVANTE EM ANEXO. 200,00
22/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 15878/2019 CLAUDIOMIR VENDRUSCOLO - 99013 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.