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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 1594 Data de lançamento: 30/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM SANITÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 652/2019 EM ANEXO. 0,00 302,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/01/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM SANITÁRIOS DO POSTO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO CFE ORDEM DE COMPRA No 652/2019 EM ANEXO. 302,94
30/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 9110 302,94
11/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1594/2019 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 302,94
TOTAL 302,94 302,94 302,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.