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Última atualização realizada em 01/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 16005 Data de lançamento: 19/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO
Função: Habitação
Subfunção: Habitação Urbana
Projeto / Atividade: HABITAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 26 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
114.60 Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6m branco. 14,50 1.661,70
26.00 Roda Forro com cantoneiras ou Meia Cana, rígido de 6mmx6cmX 6m PVC branco. 25,96 674,96
767.00 Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm. 13,22 10.139,74
212.00 Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). 11,76 2.493,12
362.00 Cimento CP2 50kg. 29,98 10.852,76
71.00 Cal Hidratado, pacote de 20 kg. 11,64 826,44
9.00 Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, com padrão GED 13 e dispositivo de proteção contra surto - DPS, padrão RGE. 1.212,00 10.908,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/08/2019 Forro Linear PVC, 8mmx20cmx6m branco. Roda Forro com cantoneiras ou Meia Cana, rígido de 6mmx6cmX 6m PVC branco. Folha de Fibrocimento 2,44m 4mm. Telha Fibrocimento Cumeeira (pares). Cimento CP2 50kg. Cal Hidratado, pacote de 20 kg. Poste de metal galvanizado monofásico de 7,5m com caixa de PVC, com padrão GED 13 e dispositivo de proteção contra surto - DPS, padrão RGE. 37.556,72
26/08/2019 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE DANFE:000008118 37.556,72
27/08/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16005/2019 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 37.556,72
TOTAL 37.556,72 37.556,72 37.556,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.