| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: VOLNI FELIN ME | 
| Número do empenho: | 1608 | Data de lançamento: | 30/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,RECISÃO DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 673/2019 EM ANEXO | 0,00 | 1.930,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,RECISÃO DE PARTE ELÉTRICA DE MICRO-ÔNIBUS PLACAS IOS-0344 CFE ORDEM DE COMPRA No 673/2019 EM ANEXO | 1.930,00 | ||
| 30/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 2598 | 1.930,00 | ||
| 14/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1608/2019 VOLNI FELIN ME - 3168 | 1.862,45 | ||
| 14/02/2019 | Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 1608/2019 | 67,55 | ||
| TOTAL | 1.930,00 | 1.930,00 | 1.930,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS - ASPS | 14/02/2019 | 67,55 | Lançada | |
| TOTAL | 67,55 |