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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 16105 Data de lançamento: 20/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA FALCON REF. AO MÊS 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 1.190,38

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2019 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA FALCON REF. AO MÊS 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. 1.190,38
20/08/2019 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MARIA FALCON REF. AO MÊS 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. 1.190,38
05/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16105/2019 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 1.190,38
TOTAL 1.190,38 1.190,38 1.190,38
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.