| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS |
| Número do empenho: | 16119 | Data de lançamento: | 20/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SEGURO CAMINHÃO CARGO 816 PLACA IVO 2930 CFE APÓLICE EM ANEXO. | 0,00 | 4.577,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2019 | SEGURO CAMINHÃO CARGO 816 PLACA IVO 2930 CFE APÓLICE EM ANEXO. | 4.577,94 | ||
| 20/08/2019 | SEGURO CAMINHÃO CARGO 816 PLACA IVO 2930 CFE APÓLICE EM ANEXO. | 4.577,94 | ||
| 28/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16119/2019 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 4.577,94 | ||
| TOTAL | 4.577,94 | 4.577,94 | 4.577,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||