| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 16405 | Data de lançamento: | 26/08/2019 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADM TRIBUTÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.37.00.00.00 - GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 | 0,00 | 621,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2019 | FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO AGOSTO DE 2019 | 621,16 | ||
| 26/08/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES 08/2019 | 621,16 | ||
| 27/08/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16405/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 621,16 | ||
| TOTAL | 621,16 | 621,16 | 621,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||