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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: VIVO S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 16911 Data de lançamento: 28/08/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONES
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(CELULARES) DO CENTRO ADMINISTRATIVO,REF. AO MÊS 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. 0,00 1.924,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2019 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(CELULARES) DO CENTRO ADMINISTRATIVO,REF. AO MÊS 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. 1.924,97
28/08/2019 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES(CELULARES) DO CENTRO ADMINISTRATIVO,REF. AO MÊS 08/2019,CFE FATURA EM ANEXO. 1.924,97
02/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 16911/2019 VIVO S.A. - 42424 1.924,97
TOTAL 1.924,97 1.924,97 1.924,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.