Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPERMERCADO BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17113 |
Data de lançamento: |
29/08/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
PROJETO AMOR QUE VEM DO PEITO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO AMOR QUE VEM DO PEITO CFE DECRETO MUNICIPAL No 103/2019 EM ANEXO |
0,00 |
356,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/08/2019 |
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO DESTINADOS PARA PROGRAMAÇÃO DO PROJETO AMOR QUE VEM DO PEITO CFE DECRETO MUNICIPAL No 103/2019 EM ANEXO |
356,11 |
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29/08/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 7665 |
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356,11 |
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30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
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-356,11 |
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30/12/2020 |
ESTORNO DO EMPENHO CONFORME AUTORIZAÇÃO DA FAZENDA EM ANEXO. |
-356,11 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.