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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1723 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS
Conta de Despesa: 3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL
Natureza da despesa: PEDRAS PARA REMENDOS CALÇAMENTOS RUAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 90 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 280 Pedras poliédricas irregulares (para calçamento). 0,00 24.640,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 Valor Empenhado referente a: 280 Pedras poliédricas irregulares (para calçamento). 24.640,00
22/02/2019 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:022.991.505 15.840,00
27/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:022.991.505 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1723/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 15.840,00
17/04/2019 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:023861094 4.400,00
02/05/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:023861094 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 1723/2019 - REF. ABRIL/2019 S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 4.400,00
30/05/2019 VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE DANFE:024370694 3.168,00
03/06/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:024370694 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL1723/2019 - REF. MAIO/2019 S R S EXTRAÇÃO E BRITAMENTO DE PEDRAS LTDA ME - 85191 3.168,00
27/12/2019 ESTORNO DEVIDO AO ENCERRAMENTO DO CONTRATO E SOLICITAÇÃO DE ESTORNO DE 27/12/2019 -1.232,00
TOTAL 23.408,00 23.408,00 23.408,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.