Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17245 |
Data de lançamento: |
02/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.08.2019 EM REUNIÃO NA GIGOV-CAIXA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
69,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/09/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.08.2019 EM REUNIÃO NA GIGOV-CAIXA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
69,40 |
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02/09/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 26.08.2019 EM REUNIÃO NA GIGOV-CAIXA CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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69,40 |
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06/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17245/2019
LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR - 92574 |
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69,40 |
TOTAL |
69,40 |
69,40 |
69,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.