| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EBER MARCELO HOELSCHER | 
| Número do empenho: | 17501 | Data de lançamento: | 05/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) | 
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| AUXÍLIO PARA DESPESA DE HIDROTERAPIA REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.060000283-3 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 450,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 05/09/2019 | AUXÍLIO PARA DESPESA DE HIDROTERAPIA REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.060000283-3 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 450,00 | ||
| 05/09/2019 | AUXÍLIO PARA DESPESA DE HIDROTERAPIA REFERENTE AO PROCESSO No 049/1.060000283-3 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 450,00 | ||
| 09/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17501/2019 EBER MARCELO HOELSCHER - 4911 | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||