Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17545 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PECAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CABO BATERIA |
78,00 |
156,00 |
1.00 |
SOLENOIDE 12V |
198,00 |
198,00 |
1.00 |
PORTA ESCOVA |
73,00 |
73,00 |
1.00 |
GARFO |
45,00 |
45,00 |
1.00 |
KIT BUCHA |
55,00 |
55,00 |
1.00 |
JOGO DE TRAVA |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
INDUZIDO PARTIDA 12V |
375,00 |
375,00 |
2.00 |
TERMINAL DE BATERIA |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
CABO BATERIA SOLENOIDE 12V PORTA ESCOVA GARFO KIT BUCHA JOGO DE TRAVA INDUZIDO PARTIDA 12V TERMINAL DE BATERIA |
967,00 |
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05/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2777 |
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967,00 |
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16/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17545/2019
GEOVAN GONCALVES DE OLIVEIRA ME - 3378 |
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967,00 |
TOTAL |
967,00 |
967,00 |
967,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.