Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17588 |
Data de lançamento: |
05/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - RECURSOS MUNICIPAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
DESPESA COM UPA |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
SENSOR DE FLUXO AVULSO - NEONATAL |
200,00 |
400,00 |
2.00 |
SENSOR DE FLUXO AVULSO - ADULTO |
200,00 |
400,00 |
2.00 |
SENSOR DE FLUXO AVULSO - INFANTINL |
200,00 |
400,00 |
1.00 |
CABO SENSOR REDEL 6 PINOS EXTERNO |
348,00 |
348,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/09/2019 |
SENSOR DE FLUXO AVULSO - NEONATAL SENSOR DE FLUXO AVULSO - ADULTO SENSOR DE FLUXO AVULSO - INFANTINL CABO SENSOR REDEL 6 PINOS EXTERNO |
1.548,00 |
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15/10/2019 |
MARTA HELENA CHIELLE ROANI SECRETARIA.MUN.DE SAÚDE. CFE DANFE:10781 |
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1.548,00 |
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06/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17588/2019
HOSPITRADE DISTRIBUIDORA DE EQUIP HOSPITALAR LTDA - 3411 |
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1.548,00 |
TOTAL |
1.548,00 |
1.548,00 |
1.548,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.