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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 17638 Data de lançamento: 09/09/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RELE DE PARTIDA 12v 150,00 150,00
1.00 CHAVE DE LUZ UNIVERSAL 45,00 45,00
1.00 PORTA ESCOVA 30,00 30,00
1.00 REPARO DE MOTOR DE PARTIDA / JOGO DE CALÇO 70,00 70,00
1.00 CABO FLEX PP 2x1 MM 5,00 5,00
2.00 PORTA FUSÍVEL LAMINA 5,00 10,00
2.00 FUSÍVEL LAMINA 15A 5,00 10,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/09/2019 RELE DE PARTIDA 12v CHAVE DE LUZ UNIVERSAL PORTA ESCOVA REPARO DE MOTOR DE PARTIDA / JOGO DE CALÇO CABO FLEX PP 2x1 MM PORTA FUSÍVEL LAMINA FUSÍVEL LAMINA 15A 320,00
09/09/2019 LIQUIDAÇÃO NT 3936 320,00
23/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17638/2019 GUACHO BOMBAS INJETORAS LTDA ME - 3488 320,00
TOTAL 320,00 320,00 320,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.