Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
17738 |
Data de lançamento: |
11/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS GERAIS DE DESPACHANTE, TAXAS DE EMPLACAMENTO, EMISSÃO DO CRV/CRLV E HONORÁRIOS |
750,00 |
750,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/09/2019 |
SERVIÇOS GERAIS DE DESPACHANTE, TAXAS DE EMPLACAMENTO, EMISSÃO DO CRV/CRLV E HONORÁRIOS |
750,00 |
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11/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1145 |
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750,00 |
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27/09/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 17738/2019
LAVISKI & FERNANDES DESPACHANTE LTDA ME - 92323 |
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730,95 |
27/09/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17738/2019 |
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19,05 |
TOTAL |
750,00 |
750,00 |
750,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
27/09/2019 |
19,05 |
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Lançada |
TOTAL |
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19,05 |
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