| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELE ENTULHO BARRIL LTDA | 
| Número do empenho: | 17798 | Data de lançamento: | 11/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPILHADEIRA E MUNCK | 1.950,00 | 1.950,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2019 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPILHADEIRA E MUNCK | 1.950,00 | ||
| 11/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 1100 | 1.950,00 | ||
| 23/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17798/2019 TELE ENTULHO BARRIL LTDA - 83751 | 1.908,66 | ||
| 23/09/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 17798/2019 | 41,34 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação | 
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 23/09/2019 | 41,34 | Lançada | |
| TOTAL | 41,34 |