| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CLEOMIR MARIN ME |
| Número do empenho: | 17858 | Data de lançamento: | 12/09/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DA SEMANA DA PATRIA | 978,00 | 978,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/09/2019 | SERVIÇO DE FILMAGEM E EDIÇÃO DA SEMANA DA PATRIA | 978,00 | ||
| 12/09/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 236 | 978,00 | ||
| 27/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17858/2019 CLEOMIR MARIN ME - 1751 | 958,44 | ||
| 27/09/2019 | Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 17858/2019 | 19,56 | ||
| TOTAL | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - MDE | 27/09/2019 | 19,56 | Lançada | |
| TOTAL | 19,56 |