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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1794 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.5000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS CFE ORDEM DE COMPRA No 745/2019 EM ANEXO 0,00 475,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES DE 2.5000 FOLHAS DE OFÍCIO TIMBRADAS COLORIDAS CFE ORDEM DE COMPRA No 745/2019 EM ANEXO 475,00
31/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 2719 475,00
11/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1794/2019 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 475,00
TOTAL 475,00 475,00 475,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.