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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO LUIZ TONELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 17956 Data de lançamento: 16/09/2019
Tipo de empenho: DESPESAS DE VIAGEM
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 SETEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC EM CURSOS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 0,00 181,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/09/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 SETEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC EM CURSOS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 181,94
16/09/2019 DESPESAS DE VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 12,13 SETEMBRO/2019 NO TRANSPORTE DE SERVIDORES DA SMEC EM CURSOS NA DPM CFE COMPROVANTES EM ANEXO 181,94
17/09/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 17956/2019 RICARDO LUIZ TONELLO - 42428 181,94
TOTAL 181,94 181,94 181,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.