Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CLAUDIO FERNANDO DA COSTA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18095 |
Data de lançamento: |
17/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE CÓPIA DE 11 CHAVES, CONFECÇÃO DE 2 FECHADURA DE SEGURANÇA, 1 CILINDRO, 2 FECHADURAS DE ARMÁRIOS E 4 FERROLHOS |
630,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/09/2019 |
SERVIÇOS DE CÓPIA DE 11 CHAVES, CONFECÇÃO DE 2 FECHADURA DE SEGURANÇA, 1 CILINDRO, 2 FECHADURAS DE ARMÁRIOS E 4 FERROLHOS |
630,00 |
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17/09/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 2216 |
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630,00 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18095/2019
CLAUDIO FERNANDO DA COSTA - 3284 |
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613,80 |
01/10/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 18095/2019 |
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16,20 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
01/10/2019 |
16,20 |
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Lançada |
TOTAL |
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16,20 |
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