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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1825 Data de lançamento: 31/01/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: FASSM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 714/2019 EM ANEXO 0,00 159,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/01/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA FASSM CFE ORDEM DE COMPRA No 714/2019 EM ANEXO 159,90
31/01/2019 LIQUIDAÇÃO NT 022.794.020 159,90
22/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1825/2019 PAPELARIA BARRIL LTDA ME - 5079 159,90
TOTAL 159,90 159,90 159,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.