Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
18421 |
Data de lançamento: |
19/09/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
4420.93.00.01.00.00 - RESTIT.DE CONV.E TRANSF.RECEBIDAS UNIAO |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
AQUIS. EQUIP. RETROESC. - CONV. 856479/2017 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVÊNIO 856479/2017 |
0,00 |
1.209,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/09/2019 |
DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVÊNIO 856479/2017 |
1.209,62 |
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19/09/2019 |
DEVOLUÇÃO SALDO DE RECURSOS CONVÊNIO 856479/2017 |
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1.209,62 |
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01/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 18421/2019
TESOURO NACIONAL-CONTA UNICA - 4529 |
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1.209,62 |
TOTAL |
1.209,62 |
1.209,62 |
1.209,62 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.