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Última atualização realizada em 18/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LT

Dados do Empenho
Número do empenho: 18467 Data de lançamento: 19/09/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: FREDERICO EM LUZ
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: FREDERICO EM LUZ
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PINO TRES SAÍDAS 2P+T 7,46 14,92
1.00 LUVA BANHADA LATEX 12,00 12,00
3.00 LUVA POLIESTER TAM 9 6,06 18,18
100.00 CABO PARALELO 1,35 135,00
16.00 SOQUETE E27 RETO 4,00 64,00
200.00 CABO PARALELO CORDÃO 2x1,50 MM2 1,94 388,00
9.00 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 x 150 MM 5,60 50,40
20.00 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 x 100 MM 3,79 75,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/09/2019 PINO TRES SAÍDAS 2P+T LUVA BANHADA LATEX LUVA POLIESTER TAM 9 CABO PARALELO SOQUETE E27 RETO CABO PARALELO CORDÃO 2x1,50 MM2 ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 x 150 MM ABRAÇADEIRA NYLON 2,5 x 100 MM 758,30
19/09/2019 LIQUIDAÇÃO NT 483 758,30
01/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 18467/2019 QSUL COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO E HIDRÁULICO LTDA - 97531 758,30
TOTAL 758,30 758,30 758,30
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.