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Última atualização realizada em 10/05/2024 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: MAIKON ANDREI MARTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1875 Data de lançamento: 01/02/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS SOBRE CONVÊNIO JUNTAMENTE COM SECRETÁRIOS CONSEF. 0,00 395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/02/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS SOBRE CONVÊNIO JUNTAMENTE COM SECRETÁRIOS CONSEF. 395,00
01/02/2019 01 DIÁRIA PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 06.01.2019 PARTICIPAR DE REUNIÃO NA JUCIS SOBRE CONVÊNIO JUNTAMENTE COM SECRETÁRIOS CONSEF. 395,00
06/02/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1875/2019 MAIKON ANDREI MARTINI - 89237 395,00
TOTAL 395,00 395,00 395,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.