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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 21:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LUCIANE M SENGER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 19345 Data de lançamento: 30/09/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: DIA DA CRIANÇA
Fonte de Recurso: PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de serviços para a realização de evento comemorativo, alusivo ao Dia da Criança, no dia 02 de outubro de 2019. Serviços a serem contratados: - Locação de espaço físico para 500 pessoas e com disponibilidade de espaço para serviço de lanche e refrigeração de bebidas, incluindo taxa de limpeza. doces incluindo matéria prima. - Confecção de 800 unidades de Cachorro-Quente, incluindo a matéria prima. - Fornecimento de 70litros de refrigerante. 5.260,28 5.260,28

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/09/2019 Contratação de serviços para a realização de evento comemorativo, alusivo ao Dia da Criança, no dia 02 de outubro de 2019. Serviços a serem contratados: - Locação de espaço físico para 500 pessoas e com disponibilidade de espaço para serviço de lanche e refrigeração de bebidas, incluindo taxa de limpeza. doces incluindo matéria prima. - Confecção de 800 unidades de Cachorro-Quente, incluindo a matéria prima. - Fornecimento de 70litros de refrigerante. 5.260,28
07/10/2019 CARLA F VERONESE ZANDONA-SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL;CFE NFSE:2019676 5.260,28
17/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19345/2019 LUCIANE M SENGER ME - 90256 5.260,28
TOTAL 5.260,28 5.260,28 5.260,28
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.