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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: JONAS TARIGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19645 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa: CRECHES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 23 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 termo aditivo III a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em creches municipais 2.970,00 2.970,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 termo aditivo III a contratação de empresa para prestar serviços de corte de grama, limpeza, poda de pequenas árvores e plantas em creches municipais 2.970,00
19/11/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:390 990,00
22/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NF:390 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19645/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295 870,39
22/11/2019 Cfe. IRRF - MDE, retido no Pagamento do Empenho 19645/2019 26,70
22/11/2019 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 19645/2019 92,91
06/12/2019 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:411 990,00
03/01/2020 CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE NFSE:426 990,00
06/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:411 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 19645/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 JONAS TARIGA - 99295 990,00
22/01/2020 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE NFSE:426 PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 19645/2019 - REF. 12//2019 JONAS TARIGA - 99295 990,00
TOTAL 2.970,00 2.970,00 2.970,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - MDE 22/11/2019 26,70 4206/2019 Lançada
ISS - MDE 22/11/2019 92,91 4206/2019 Lançada
TOTAL   119,61