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Última atualização realizada em 02/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DENISE PINHEIRO

Dados do Empenho
Número do empenho: 19680 Data de lançamento: 04/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NO DIA 01.10.2019 PARTICIPAR DA 28a EDIÇÃO DE FEIRA MERCOPAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 39,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/10/2019 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NO DIA 01.10.2019 PARTICIPAR DA 28a EDIÇÃO DE FEIRA MERCOPAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 39,00
04/10/2019 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á CAXIAS DO SUL NO DIA 01.10.2019 PARTICIPAR DA 28a EDIÇÃO DE FEIRA MERCOPAR CFE COMPROVANTE EM ANEXO 39,00
08/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19680/2019 DENISE PINHEIRO - 96721 39,00
TOTAL 39,00 39,00 39,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.