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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: AGÊNCIA HOLY LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 19861 Data de lançamento: 08/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: VALORIZAÇÃO DA CULTURA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: SEMANA DA PÁTRIA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA MATERIAL DIGITAL CARDS PARA AS REDES SOCIAIS QUANDO DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE DECRETO 102/2019 EM ANEXO 0,00 200,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/10/2019 DESPESA MATERIAL DIGITAL CARDS PARA AS REDES SOCIAIS QUANDO DO EVENTO DA SEMANA DA PÁTRIA CFE DECRETO 102/2019 EM ANEXO 200,00
08/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 564 200,00
18/10/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 19861/2019 AGÊNCIA HOLY LTDA - 95780 200,00
TOTAL 200,00 200,00 200,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.