Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1997 |
Data de lançamento: |
05/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 831/2019 EM ANEXO |
0,00 |
1.360,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA OFICINA MECÂNICA DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS CFE ORDEM DE COMPRA No 831/2019 EM ANEXO |
1.360,00 |
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05/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6593 |
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1.360,00 |
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21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1997/2019
INCOPECAS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - 95546 |
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1.360,00 |
TOTAL |
1.360,00 |
1.360,00 |
1.360,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.